Forderungsausgleich: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 25. Februar 2008, 16:17 Uhr
Treffen Zahlungen der Kunden auf einem (oder mehreren) Girokonten ein, die HBCI fähig sind, so kann OrgaMon helfen Zahlungen zu Forderungen zuzuordnen. Im besten Fall kann die Ausgleichsbuchung vollautomatisch durch den OrgaMon durchgeführt werden. Dies gelingt insbesondere dann, sobald eine Zahlungsquelle durch den OrgaMon wiedererkannt wird.
Ist die Quelle eindeutig zu einer Person zuordenbar, und passt Betrag des Zahlungseingang genau zu einer oder mehreren Forderungsbeträgen dieser Person, so wird der OrgaMon diese Ausgleichsbuchung für Sie durchführen
Start des automatischen Forderungsausgleich.
Den Forderungsausgleich starten Sie mit dem Menüpunkt "Zahlung" und dann den Reiter "Ausgleich Forderungen". Nach der Auswahl des passenden Giro-Kontos werden alle Haben-Buchungen, die noch kein Gegenkonto aufweisen in der Liste dargestellt.
Zuordnung einer Person
Es wird zunächst versucht die Person zu ermitteln, die zur Zahlung passt. Dazu wird aus dem Kontoinhaber, seiner Kontonummer, sowie der Bankleitzahl aus dem Bank-Buchungsvorgang ermittelt. Anhand dieser Daten wird eine eindeutig zugeordnete Person in der OrgaMon-Datenbank gesucht. Ist der Suchvorgang erfolgreich, so wird bei der Anzeige der Person die Farb-Informationsspalte "grün" oder "rosa" eingefärbt. Ist keine eindeutige Zuordnung möglich, so erscheint in der Farbspalte die Farbe "blau".
Person ist Kunde UND seine Zahlungen sind relevant für OrgaMon Buchungen
Person bzw. deren Habenbuchungen sind immer Durchlaufposten (1590)
Person konnte nicht eindeutig zugeordnet werden
markiert die aktuell angezeigte Person als Debitor, passend zur Angezeigten Zahlung. | |
markiert die aktuell angezeigte Person als bekannt dafür, dass nur durchlaufende Posten zu erwarten sind. | |
Datei:Smiley dead.PNG‎ | löst die aktuelle Zuordnung. |
ist die Person bestimmt werden deren Forderungen dargestellt.
Zuordnung der Forderung
[ ] Teilforderung anhand des Leistungsdatums
- Die oberste Zeile zeigt die Rechnungsnummer
- Die 2. Zeile zeigt die Restforderung an
- Die 3. Zeile enthält den Vorschlag des Systems, wie viele ausgeglichen werden könnte (gelb) oder wurde (grün).
[v] Teilforderung anhand des Leistungsdatums
- Die oberste Zeile stellt das Forderungsdatum dar.
- Die 2. Zeile zeigt die Restforderung an.
- Die 3. Zeile enthält den Vorschlag des Systems, wie viele ausgeglichen werden könnte (gelb) oder wurde (grün).
Dabei werden folgende Farben verwendet:
?
drohende Überzahlung
drohende Teilzahlung
?
vorgeschlagener Zahlbetrag
Buchungsdetails
Sie beurteilen die Bedeutung der einzelnen Zahlungseingänge und entscheiden sich dann für eine der drei Buchungsmöglichkeiten: