To do
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todo Kunden
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todo Artikel
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todo Lager
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todo ErgoPrax
todo "aktuell"
* suche nach "verlagno". * wer hat welchen Artikel bestellt. Also im Artikel eine Warenbewegngs-historie für diesen Artikel. * Die Stornierung funktioniert noch nicht perfekt (seit der letzten Rev. bucht er nur noch mengenmässig, nicht mehr betragsmässig. * Bei manchen Bestellbelegen ändert sich nach einem gebuchten Wareneingang die Menge nicht von ERW nach GEL ??? * Im Agent sollte zusätzlich das Preisfeld sichtbar sein ! Frage: Sollten wir nicht den Preisschlüssel in ein echtes Feld übernehmen ? Wir haben ja immernoch das Ziel, die Artikeltabelle neu zu designen bzw. die diversen Felder zurückzunehmen. * Die Aktionen müssen -wie telefonisch besprochen- mit der WERBE= Logik erweitert werden. * Thema CD-Aufnahmen richtig klären! Könnte man die CD-Aufnahme - Angabe gleich wie folgt anzeigen: Alexander hat sein OK zu Deinem Vorschlag gegeben. Kannst Dir mal überlegen, wie der Suchstring aussehen soll, den ich Dir übergebe. * eMailadressen in Tabelle anlegen. Dabei eindeutigen Index verwenden, der doppelte Einträge verhindert. Beim Kunde ist dann das pwd gespeichert.
* Bestätigungsmails an Kunden: Wenn eine Bestellung gesendet wurde, sollte an die e-mail Adresse des Kunden eine Bestätigung über den Erhalt dieser Bestellung gesendet werden ! Zusagefeld ist hier ganz wichtig !!! Der genaue Versandbetrag muss ausgegeben werden. * Nach Fakturierung im OrgaMon sollte der Besteller eine e-mail mit dem entsprechenden html bekommen. (Herr Knam hat heute fakturiert) * Nach Versand im OrgaMon sollte der Besteller eine e-Mail mit den versendeten Artikel bekommen, und was nachgeliefert wird. (Frau Buss hat heute zum versenden bereitgestellt. Link: was bedeutet das genau) * -> AA bei der Sortiment-Statistik mitbetrachten! * -> Artikel aus Beleg löschen * -> Artikel "-" rausnehmen! Oder Nachfrage! * agent->Wareneingang gesamt->neuer Schalter "alles OK" * Zusage Feld: alles mal durchspielen! ev. Tagesabschluss einbeziehen!
- 27.08.03 * Artikel: ausgewählte Kategorien direkt in der Artikelansicht anzeigen * Beleg: Artikel ohne Kategorie farblich irgendwie anders anzeigen oder Meldunk oder Symbole K? G?
* Mahnung: Kunden-Liste erweitern um Namen , Strasse, Ort * Beleg: Zahlungsweise speichern: "LV; Kreditkarte" in Betrieb nehmen, auch wiederum in der html-Vorlage bei Zahlungsweise keine festen Texte, sondern
"Wird am <Datum> von Konto Kno, BLZ BLZ abgebucht" "Wird Ihrer Kreditkarte belastet"
* Belege: Bei Zahlunsweise <> "normal" wird Zahlungsweise Inidividuell eine Tabelle geführt, die über die zu buchenden Zahlungen informiert. Ev. automatisiert buchen, bzw, die Buchungen Zeile für Zeile bestätigen lassen. Zahlungsweise -> Zahlungstexte * Beobachtung: Im webshop pdfs geordert, danach kam ne Mail, dass die eMail noch nicht bekannt ist, wie kann das sein. Den konkreten Fall bitte konkret nachvollziehen, der pdf-Mailer macht inzwischen klasse log-Files. Bitte hier mit mir zusammenarbeiten ...
-- 28.08.03
* texte sammeln, -> einzelne unterdrücken, * Sachbearbeiter hinterlegen * Kammermusik
Artikel Log - verzeichnen der Bewegungen (Lagerplatz,Üfach,Artikel)
Mindestbesand 2 - nicht mehr "fett". Wenn eine Vermischung zwischen Motivation, besteht dann muss kundenmotvation vorang haben. ------------------------------------------------ * Bug: Versand: 2. Teillieferung muss Kann man die Bestellung ev. auch als html.Anlage der Bestätigungsmail angehängt werden?
Druck: Grafiken auszugeben, labels mal testen (reine Fontlösung dürfte kein Problem sein)
todo "Buchhaltung"
"Bender" ist ein Buchungsroboter, der entweder im Hintergrund eine Buchungsregel abarbeitet, oder mit Hilfe von konfigurierbaren Eingabe-Dialogen Buchungsgrundlagen sammelt, um im Anschluss eine umfassende Buchung durchzuführen. Durch ein Satz von Assistenten hilft Bender beim Auffinden von Belegen und Personen und Artikeln. Einzelne Felder haben auswahl-Hilfslisten, die kontextgerecht vorbelegt werden. z.B. offene Forderungen aus Belegen des Kunden "x". Oder offene Forderungen aus Belegen mit der Planungszahlungsart "Kreditkarte".
+BENDER (BuchungsRegelwerk, Buchungsmotor, Buchungsvorlage) Bezeichnung "VK ohne Umsatzsteuer" "VK Schulen" "VK Händler Ausland" "VK mit USTID "VK ohne USTID "VK gewerblich" "BZ Kreditkarte" VK = Verkaufsvorgang BZ = Bezahlvorgang Zahlungsart - Lastschrift Standard-Zahlungsart - Überweisung
// Nummernkreis (nächste Nummer, die Vergeben wird)
// für die "Masken" Feldreihenfolge Feld Unterdrücken JA/NEIN Feldvorbelegung
Bender kann alle Informationen sammeln, und danach eine Geisterbuchung durchführen, dabei können TestInformationen gesammelt werden. z.B. Existenz aller Konten, anzahl der Teilbuchungsschritte, salden VOR und NACH der Buchung. Berührte Salen, berührte Konten usw. Ist alles OK, kann entgültig gebucht werden. Die noch nicht durchgeführten Buchungen stehen in der ...
KLADDE alle Daten, die Bender zur Buchung gesammelt hat. (Im Mittelalter war die Kladde eine Zettelsammlung auf der Chronologisch Buchungsvorgänge / Geschäftsvorgänge afgezeichnet wurden. Erst in einem 2. Schritt wurde auf andere Bücher übertragen) // ev. ist die Informationssammlung so komplex, dass es nicht in ein Feld Kostüm gepresst werden kann. Ev. muss Bender einen Programm-Text generieren und als ein einzelnes TEXT Feld in die Kladde schreiben. Beim Buchen wird dann dieses (Mini)Programm ausgeführt und nach Erfolg als gebucht markiert. Wie schon im Mittelalter werden Einträge aus der Kladde nicht gelöscht. 6.1.2004: Neue Idee: Nimmt man die Kladde als einzigste Dateninstanz an, alle anderen Konten sind nur Interpretations-Filter der Kladde. Die Kladde enthält also alles Wissen um Verteiling von Beträgen ... (Eine Stornierung oder Betrags änderung setzt sich somit sofort in allen Konten durch)
PERSONEN Zahlungsform: +VK Buchung: VK_BENDER_R (Bender Standard-Regel die bei Taste Beleg.Neu in den Beleg eingetragen wird. Beispiel ist. "Händler&Ausländer&keine USTID". Beim Breifumschalg wird dann die entsprechende Regel durchgeführt) Zahlungsform: +BZ Buchung: BZ_BENDER_R (Regel für den Standard Zahlungseingang. z.B. via Lastschrift)
BELEGE +PlanAUsgleichszahlung: BZ_BENDER_R
+KONTO (Kontenliste) Nummer "8400" Bezeichnung "Bilanzkonto" "Verkauf" "Verbrauch" "Rabatt" "Ums 7%" "Ums 16%" " "Skonto" Art Debitoren, Kreditoren, Artikel, Sachkonto
BUCH (das Buch an sich, alle Buchungen)
// vom system verwaltet KONTO_R (Konto Referenz, NOT NULL) Transaktionsrahmennummer (gleich für die ganze Transaktion) BEARBEITER_R
// benutzereingaben Typ ( Debitor, Kreditor, Sachkonto ) Text Datum Dokumentdatum Belegnummer SollMonitär HabenMonitär Buchungsart Kostenstelle Abteilung Kostenträger SollMenge HabenMenge
// Quer-Informationen Artikel_r Beleg_r versandbeleg_r (wegen der Teillieferung) person_r sortiment_r posten_r bbeleg_r bposten_r
(noch keine Lösung für Kontenrahmen-design) * Sachposten: ganzer Buchlungslauf eines Transaktionsrahmen einer Kladde * Bender ist das Regelwerk, dass Einträge in die Kladde generiert. * Das Hauptmenü wird einen "Bender-Konfigurationsknopf" und eine "Bender-Ausführungsknopf" haben. Man kann also Kladdenbefüllung manuell starten. * Stornierungen: Durch eine echte SOLL-Seite / HABEN-Seite der T Konten sind Stornierungen gut möglich und visuell auch gut sichtbar. z.B.
"Forderungen"
S H 107,00 -27,00 80,88 -0,88
Geschichte: * Der Beleg wurde zu 107 verschickt. * Eine berechtigte Rücksendung verursachte eine negative Storno-Buchung auf der linken Seite. * Es erfolgt die Zahlung des Kunden von 80,00 Euro. Durch einen Tipfehler wurde 80,88 Euro gebucht - Viel später wurde das erkannt und -0,88 gebucht. * Überzahlungen des Kunden gehen auf ein "Guthaben" Konto, da sie frei in der Luft schweben, und keinem beleg zugeordnet werden können. Von diesem Konto, kann dann wiederum zum Zahlen von Belege zugegriffen werden.
* Daneben gibt es festverdrahtet Momente im Innern des orgamon wo Bender Regeln automatisch angestossen werden:
Dies sind im Moment die folgenden Situationen: ================================
* Briefumschlag "Beleg buchen" * Zahlung buchen (im Moment in AUSGANGSRECHNUNGEN - wird ganz neu gestaltet) * Warenbewegung, insbesondere Wareneingang insbesondere wenn eine EingangsRechnung vorliegt sowie die entsprechende Bestellung im Orgamon gespeichert ist.
todo "Datenbank-Metadata"
WARENKORB.ARTIKEL_R not null machen! WARENKORB.PERSON_R not null machen! * Storno bzw. Rechnungskorrektur "minus mengen" SETZT NICHT REC AUF GELIEFERT" * Bug: Anzahlung wird bei "neu" nicht berücksichtigt.
-<Anzahlungsbeträge> bei "den" überzahlten Belegen +Anzahlungsbetrag bei dem aktuellen Beleg * * ich habe mir überlegt, dass Buchungen im Ausgangsrechnungs-Konto OHNE zuordnung zu einem Beleg - keinen Sinn machen. Die Sache mit einer rumhängenden Überzahlung muss ich mir aber noch überlegen ...
* Neu: Microsaldobildung belegbezogen: Es darf in Zukunft keine Differenzen zwischen einem einzelnen Beleg und seinen Buchungen im Konto Ausgangsrechnunge geben. Im Moment mache ich eine Gesamt-Saldo-Differenzbildung, das werde ich noch verfeinern. * Neu: Wie von Christian gefordert muss eine Gesamtzahlung des Kunden auf verschiedene Belege verteilt werden können * RECHNUNGSBETRAG / DAVON Bezahlt sollte abgeschafft werden!
Neu: Agent: Alle Kreuzchen setzen! Neu: Ausdruck Event bei "Warenbewegung" Neueintrag
todo "Thorsten" (wichtige oben)
* Anmeldung, erste eMail gleich mit einem Link auf die Passwort-Vergabe und Änderungsmaske. * TWebShop sollte nicht mehr lokal gespeichert sein sondern in einem Sub-Dir des OrgaMon, und zwar .\shop. Damit kann jeder (im Netz) mal schnell Updates einspielen, den Shop pflegen, und verändern. Er geht dann jede Nacht auch mit in die Sicherung. (weitere Vorteile: Logfiles sind sichtbar, Install kann jeder machen, Ausfallserver kann jeder mit apache installiert spielen ...) * TWebShop: alle Bildreferenzen mit einem prefix versehen (Einstellbarer Parameter), der entweder leer, sein kann (= lokale referenz) oder eben mit 'http://raib.de/0815' auf externe Files umlegen: * \Sess sollte auch umgezogen werden, und zwar nach .\shop\admin\Sess, damit ist sogar eine Session nach umstellen/Lastballancing des Servers noch gültig. * Andreas sollte PDF-Pfad prüfen, oder noch besser: Im Rahmen des Tagesabschlusses für jeden Artikel selbst prüfen.
todo "Super-Server"
* USA-Provider 1&1 ist im Moment in USA ansässig! Hier einen Vertrag abschliessen.
erledigt: =========
* SuSe Linux 9.0 * DNS, WINS, SMTP-Gateway * firebird 1.5 CS Release * Apache 2er Reihe * PHP 5er * TWebShop
offen: ======
* Samba 3er Reihe * and-firewall (NEU mit funktionierendem Netz, differenzierte Policy, OUTPUT ACCEPT?!) - Auftrag Andre!? - * keepcon (wget anstelle des ftp und patch der htmls aus dem routeip-project vollständig übernehmen) - Andreas - * XML RPC Kylix - Andreas -
Neu: Mahnung: sich aufhebende Teilzahlungen zu Teillieferungen unterdrücken. Dazu in Ausgangsrechnung nun endlich die Spalte TEILLIEFERUNG füllen oder anlegen. Beispiel: 4177 Neu: Mahnung: Datumsspalte etwas schmaler machen. Hier wird Platz verschenkt. Beispiel: 4177 Neu: Mahnung: Den Saldo eines Beleges in einer eigenen Spalte anzeigen oder am Ende, somit eine neue Spalte. Beispiel: 2545 Neu: Preise: Es kann nun auch für andere Ausgabearten ein Preis ermittelt werden. Neu: Order: neue Spalte "Einzel_VK", zu erwartender Einzel-VK-Preis. Wird bei Wareneingang auch so in den Beleg übernommen, bzw. der Wert dort überschrieben.
todo "GaZMa" Integration
Monteure & Auftraggeber komplett nach Personen integrieren! Migartions-Hilfe Dialog erstellen und Import testen!
todo "ZE" Integration
Zeiterfassungsdialog
* Preis=0, Preis=auf Anfrage lösen! * Preise für Ausgabearten lösen! * VK_Preis bei deim Wareneingang lösen!
todo "Frank"
* Anzahl als Kommazahl