MOB-Admin: Unterschied zwischen den Versionen
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== Buchführung == | == Buchführung == | ||
* Zahlungskontrolle, Forderungsausgleich | * Zahlungskontrolle, Forderungsausgleich | ||
* Einbuchen der Ausgaben | * Einbuchen der Ausgaben | ||
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Zuordnung von Geldeingängen (Forderungen ausgleichen)]] | |||
* OrgaMon Menü "Zahlung" | * OrgaMon Menü "Zahlung" | ||
* Reiter "HBCI Umsatzabfrage" | * Reiter "HBCI Umsatzabfrage" | ||
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* Rechnungs-Nr. nach links ziehen | * Rechnungs-Nr. nach links ziehen | ||
* wenn die grün unterlegte Rechnungsnummer mit dem Buchungssatz übereinstimmt, den Button mit Briefumschlag drücken | * wenn die grün unterlegte Rechnungsnummer mit dem Buchungssatz übereinstimmt, den Button mit Briefumschlag drücken | ||
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Unbare Buchungen (Ausgaben)]] | |||
* "Zahlung" | |||
* Reiter "Buch" | |||
* Girokonto im drop down menu auswählen | |||
* irrelevante Buchungen: | |||
** rosa färben | |||
* relevante Buchungen | |||
** Doppelklick auf Buchungssatz | |||
** Im Feld "Gegenkonto" entsprechende Konto-Nr. (die häufigsten Kontonummern siehe unten)eingeben | |||
** Im rechten großen Feld sind Texteingaben, nähere Erläuterungen möglich | |||
** "Haken" klicken zum Speichern | |||
** Schließen | |||
** ER-Nr. auf Beleg schreiben | |||
** Buchungssatz grün färben | |||
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Bare Buchungen (Ausgaben)]] | |||
* "Zahlung" | |||
* Reiter "Buch" | |||
* einen beliebigen Buchunssatz anklicken | |||
* Button + drücken | |||
* Im Feld "Konto": "1000" eingeben | |||
* Im Feld "Gegenkonto" entsprechende Konto-Nr. (die häufigsten Kontonummern siehe unten)eingeben | |||
* Im rechten großen Feld sind Texteingaben, nähere Erläuterungen möglich | |||
* Im Feld "Betrag" den Bruttobetrag eingeben. ACHTUNG: Minuszeichen voranstellen, da es sich um eine Ausgabe handelt | |||
* "Haken" klicken zum Speichern | |||
* ER-Nr. auf Beleg schreiben | |||
* Schließen | |||
[[Die häufigsten zu verwendenden Konten gemäß Kontenplan]] | |||
7200: Prepaid Guthaben (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 0 %) | |||
Prepaid-Starterpakete (Achtung hier MwSt.-Satz ändern!) | |||
3200: Wareneingang, Hardware, technisches Zubehör (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 19%) | |||
4930: Bürobedarf (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 19%) | |||
4910: Porto (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 0%) | |||
[[Ändern MwSt.-Satz]] | |||
* Im Feld "Skript" eintragen: | |||
**"SATZ=0" -> 0 % oder | |||
**"SATZ=1" -> 19 % oder | |||
**"SATZ=2" -> 7 % | |||
[[ | |||
Verbuchen von baren oder unbaren Belegen, die mehrere Aufwands- bzw. Bestandskonten betreffen]] | |||
Im Feld Skript: (Beispiel) | |||
"Schema=Folge | |||
TRANSAKTIONSTYP=NMSC | |||
BETRAG=-19,50;7200;SATZ=1 | |||
BETRAG=-30,00;7200 | |||
BETRAG=-4,15;1590" | |||
== Umsatzsteuer-Voranmeldung == | == Umsatzsteuer-Voranmeldung == |
Version vom 14. August 2012, 12:28 Uhr
Voraussetzungen
- Notebook mit Internet-Anbindung
- OrgaMon Installation "Netzumbau"
- OpenOffice Installation
- Thunderbird Installation mit dem Konto "mail-ma1"
- Kies Software für Samsung Galaxy Smartphone
- WLAN für Handy Inbetriebnahme
- Farbdrucker für Rechnungserstellung
- Büromaterial
- Versandpaket Typ "handy"
- Versandtasche Typ "Kleinzeug"
- Briefumschlag lang Fenster für Rechnungen
Anlegen eines E-Mail-Accounts auf netzumbau-Server
- OrgaMon
- "Ticket"
- Registerkarte "Rechner"
- auf den 4. Button von links drücken, ein schwarzes Fenster öffnet sich, folgende Eingaben vornehmen:
- "cd /etc/postfix"
- Enter Taste
- "joe virtual"
- an das Ende der Liste scrollen und die neue E-Mail-Adresse eingeben z.B. michel.mustermax@netzumbau.de
- die Zeile mit Leerzeichen füllen und dann "mail-ma1@localhost" eingeben
- Tastenkombination: strg + k
- "x" (= speichern und exit) bzw. "q" (=quit, ohne speichern)
- "postmap virtual"
- Enter Taste
- "rcpostfix restart"
- Enter Taste
- "exit"
- Enter Taste
Anschließend die netzumbau-E-Mail-Adresse im OrgaMon erfassen: Person (hier: Michel Mustermax) -> Internetdienste -> Benutzername
Prepaid-Guthaben-Check
- Kontrolle des Guthabens: Alle 14 Tage
- Aufladeregel: bei <20 Euro um 30 Euro aufladen
Prepaid-Aufladung
- Login und Code eingeben
- Den Aufladebetrag dokumentieren, aber wie?
Prepaid-Start
- Starter-Paket blau.de
- Aufladekarte 2 x 15 Euro
- Schreiben des Starterpakets mit der 4-stelligen laufenden Nummer (10xx) versehen.
- Freischaltung bei www.blau.de
- Daten der betreffenden Person eingeben
- Telefonnummer = blau-Handy-Nr.
- E-Mail = michel.mustermax@netzumbau.de
- Passwort = blau-Freischaltungs-Passwort
- "Zahlungsdaten" -> "manuelle Aufladung" -> "per Vorkasse bezahlen"
- "Einzelverbindungsnachweis vollständig speichern"
- Freischaltung , die Bestätigung der Freischaltung kann bis zu 4 Stunden dauern.
- Daten der betreffenden Person eingeben
- Sobald die Bestätigung vorliegt anhand der o.g. Einlog-Daten auf www.blau.de Guthaben auf die SIM Karte buchen. Aufladekarten sind z.B. bei dm und Tankstellen erhältlich.
- Buchung der Internetoption "1 GB" per Telefon 1155
Bestellen der Smartphones
- Smartphone Mittelklasse
- Samsung Galaxy Ace Plus, ca. 220 Euro
- Motorola Defy Plus
- Mumbi Schutzhülle
- langes USB Kabel 1,5 m
- USB KFZ Ladeadapter
Daten in OrgaMon einpflegen
- Versandadresse mit dem Empfänger aushandeln
- Wohnadressdaten verifizieren
- Bei der Person:
- name, vorname, strasse, plz, ort
- Hauptnummer ist <laufende Nummer Prepiad-Brief><PIN>
- email ist googlemail.konto
- Benutzername ist "vorname.name@netzumbau.de"
- Passwort ist Prepaid Passwort
- Handy ist die personalisierte Prepaid-Nummer
- priv- Fax ist die aktuelle Erreichbarkeit
- Rechnung scannen
- Prepaid Infos Scannen
Erfassung Smartphone im OrgaMon
- "Artikel"
- "Neu"
- "Smartphone"
- "OK"
- Titel: "Samsung Galaxy ...."
- Preis: Bruttopreis
- Verlagno: IME No (Gerätenummer)
- Beschreibung: Name des Monteurs
- gelber Haken
- Artikel-Nr., die von OrgaMon vergeben wurde auf die Rechnung schreiben
- Aufkleber der Gerätenummer (auf Geräteverpackung zu finden) auf die Rechnung kleben
- Rechnung scannen
- Scan ablegen: Diagnosemodus -> Netzumbau -> Artikel -> pdf reinkopieren, Dateiname = Artikelnummer, die OrgaMon vergab z.B. "24"
Vertragsnehmer im OrgaMon erfassen
- Verträge
- OrgaMon MOB Lizenz markieren
- "+"
- neuen Vertragsnehmer, Haken klicken
- "Weiter"
- "OK"
- Vertragsdaten
- von: = Montag nach Versand bzw. Datum der Inbetriebnahme
- Vorlauf: "20"
- Wiederholungen: "1"
- Zeitspanne: "M"
- Haken klicken
- Zusätzlich: "Verbuchen=NEIN"
Smartphone Inbetriebnahme
- Einbinden in das eigene WLAN
- vorname.nachname@googlemail.com, alternativ vorname.nachname.de@googlemail.com
- Firmware Update über Kies
- "zxing" installation
- Anlegen des Lesezeichens OrgaMon
- OrgaMon installieren
- WLAN aus
- Paket-Daten ein
- ersten "senden" mit der Nummer des Monteures!
- Funktionstest "OrgaMon"
- Kamera, die Auflösung auf 1280x960 Pixel beschränken
- In den Startschirm schieben: OrgaMon, Google-Mail, Internet, Zxing
- Im Google-Mail die Begrüssungs-Mails löschen
Versand
- Waren:
- ausgeschaltetes Smartphone schon in der Schutzhülle
- Ladekabel Standard
- USB-Kabel lang
- Kfz-Lade-Adapter
- Anschreiben "Netzumbau" mit Tel. Nummer + PIN
- Anleitung http://www.orgamon.org/index.php5?title=MOB&printable=yes
Rechnungsstellung
- Rechnungstyp A: Server (monatliche Durchführung, in der Regel nur ein Beleg)
- "Verträge" wählen
- Vertragsvariante mit der Motivation "3fach SEWA-Server" anklicken
- mittlerer Button mit Briefumschlag klicken "Alle Vertragsnehmer buchen"
- falls "kein Vertrag ist anzuwenden" angezeigt wird ist hier ENDE
- falls eine Vertragsanwendung erfolgt ist öffnet sich ein Info-Fenster mit Beleg-Nummern
- diese Fenster schließen
- Verträge schließen
- "Spooler" wählen
- Reiter "Druckauftrag"
- Datei markieren
- Druckvorschau mit dem Blatt Symbol "Druckauftrag ansehen"
- direkt Drucken mit dem Drucker-Symbol "einzelnen Auftrag drucken"
- Rechnung 2x drucken abheften / versenden
- Wenn alles augedruckt und OK: Button mit Briefumschlag "Als gedruckt verbuchen" drücken
- Rechnungstyp B: OrgaMon MOB Lizenzen (wöchentliche Durchführung, mehrere Seiten/Rechnungsnummern möglich)
- Verträge
- Vertragsvariante mit der Motivation "OrgaMon MOB Lizenz" anklicken
- mittlerer Button mit Briefumschlag klicken "Alle Vertragsnehmer buchen"
- falls "kein Vertrag ist anzuwenden" angezeigt wird ist hier ENDE
- falls eine Vertragsanwendung erfolgt ist öffnet sich ein Info-Fenster mit Beleg-Nummern
- SEWA unter Personen aufrufen
- Button "B" klicken
- Es sind nun einzelne Vertragsabrechnungen in Belege hinzugefügt worden
- Dabei werden bestehende "offene" Beleg aufgefüllt, bis TYP="0" ist
- "offene" Belege sind Belege die angezeigt werden mit "(bisher keine Rechnungen)"
- Zweitrangig werden neue Belege erstellt und mit maximal 5 Abrechnungen aufgefüllt
- alle "offene" Belege mit TYP="0" werden nun mit dem Briefumschlag-Symbol verbucht
- in der Regelt bleibt ein "offener" Beleg mit TYP>"0" im System, kein Problem - dieser wird nächste Woche aufgefüllt
- Rechnung(en) 2x drucken abheften / versenden
Buchführung
- Zahlungskontrolle, Forderungsausgleich
- Einbuchen der Ausgaben
[[ Zuordnung von Geldeingängen (Forderungen ausgleichen)]]
- OrgaMon Menü "Zahlung"
- Reiter "HBCI Umsatzabfrage"
- "Umsatzabfrage starten"
- "Ausgleichsforderungen"
- gewünschte Konto-Nr. im Drop-Down-Menu auswählen
- Umsätze, die nicht SEWA betreffen, mit Button xxxx wegklicken
- für Umsätze, die SEWA betreffen, entsprechende Rechnungsnummer nach vorne links ziehen
- für Umsätze, die sowohl SEWA als auch andere Kunden betreffen:
- Doppelklick auf Buchungssatz
- bei Skript: "BETRAG=xxx,xx" den Betrag eingeben, der SEWA betrifft
- speichern und schließen
- refresh
- Rechnungs-Nr. nach links ziehen
- wenn die grün unterlegte Rechnungsnummer mit dem Buchungssatz übereinstimmt, den Button mit Briefumschlag drücken
[[ Unbare Buchungen (Ausgaben)]]
- "Zahlung"
- Reiter "Buch"
- Girokonto im drop down menu auswählen
- irrelevante Buchungen:
- rosa färben
- relevante Buchungen
- Doppelklick auf Buchungssatz
- Im Feld "Gegenkonto" entsprechende Konto-Nr. (die häufigsten Kontonummern siehe unten)eingeben
- Im rechten großen Feld sind Texteingaben, nähere Erläuterungen möglich
- "Haken" klicken zum Speichern
- Schließen
- ER-Nr. auf Beleg schreiben
- Buchungssatz grün färben
[[ Bare Buchungen (Ausgaben)]]
- "Zahlung"
- Reiter "Buch"
- einen beliebigen Buchunssatz anklicken
- Button + drücken
- Im Feld "Konto": "1000" eingeben
- Im Feld "Gegenkonto" entsprechende Konto-Nr. (die häufigsten Kontonummern siehe unten)eingeben
- Im rechten großen Feld sind Texteingaben, nähere Erläuterungen möglich
- Im Feld "Betrag" den Bruttobetrag eingeben. ACHTUNG: Minuszeichen voranstellen, da es sich um eine Ausgabe handelt
- "Haken" klicken zum Speichern
- ER-Nr. auf Beleg schreiben
- Schließen
Die häufigsten zu verwendenden Konten gemäß Kontenplan 7200: Prepaid Guthaben (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 0 %)
Prepaid-Starterpakete (Achtung hier MwSt.-Satz ändern!)
3200: Wareneingang, Hardware, technisches Zubehör (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 19%) 4930: Bürobedarf (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 19%) 4910: Porto (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 0%)
- Im Feld "Skript" eintragen:
- "SATZ=0" -> 0 % oder
- "SATZ=1" -> 19 % oder
- "SATZ=2" -> 7 %
[[ Verbuchen von baren oder unbaren Belegen, die mehrere Aufwands- bzw. Bestandskonten betreffen]] Im Feld Skript: (Beispiel) "Schema=Folge TRANSAKTIONSTYP=NMSC BETRAG=-19,50;7200;SATZ=1 BETRAG=-30,00;7200 BETRAG=-4,15;1590"
Umsatzsteuer-Voranmeldung
- ..
- Datensicherung machen und eMail dass Umsatzsteuervoranmeldung gemacht ist
Arbeitszeiterfassung
- grobe Dokumentation der Tätigkeit
- Nacherfassung von Zeiten muss die Ausnahme bleiben, sekundengenaues emotionsloses Buchen
- Übergabe des Arbeitszeitbelegs
- Erfassung als Sammelüberweisung
- Überwachung der Lohnzahlung
- Buget 1 : zusammen mit Andreas
- Buget 2 : alleine